CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z3814EC62E acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DETER SRL 08055800158 |
2248.25 | 28/07/2015 | 2248.25 |
Z3909EB64D MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
515.00 | 15/05/2013 | 0.00 |
Z3D07D625C SERVER UFFICIO SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
953.00 | 19/12/2012 | 0.00 |
Z3FOFE13A1 SALDO FATTURA 269/2014 PA DEL 24/09/2014 ACQUISTO CENTRALINE PER LABORATORIO LINGUISTICO SC. DI 1° GRADO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MICROTECH S.R.L. 06830500960 |
1330.00 | 31/10/2014 | 1330.00 |
Z4207A292C daldo fatt. 303297 del 13/2/2013 (acconto di € 3,59 pagato con mandatao n. 20) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
16.47 | 14/03/2013 | 16.47 |
Z4A145DC94 SALDO FATTURA N. V3-8647 PER ACQUISTO MATERIALE DIN FACILE CONSUMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
247.93 | 28/05/2015 | 247.93 |
Z4D0C9021B N. 2 POSTAZIONI LIM + VIDEOPROIETTORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MICROTECH S.R.L. 06830500960 |
4350.00 | 26/11/2013 | 0.00 |
Z4D0D0FA76 B.O. PROT. 4490 DEL 20/12/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O |
87.00 | 30/12/2013 | 0.00 |
Z4E0BC34AB CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PEDAGOGIA - SC. INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BARONCHELLI NORA BRNNRO75P60E801X |
2640.00 | 03/10/2013 | 0.00 |
Z4E0D0E71F CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AXIOS ITALIA 06331261005 |
959.00 | 20/12/2013 | 0.00 |
Z4E0D0E71P SALDO FATT. 1925 DELL'11/02/2014 E 1405 DEL 4/2/2014 - CIG Z4E0D0E71F E Z4E0D0E71P |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AXIOS ITALIA 06331261005 |
955.00 | 12/03/2014 | 955.00 |
Z4E1308486 SALDO FATTURA N. 38 DEL 6/2/2015 ACQUISTO TONER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
59.00 | 09/02/2015 | 59.00 |
Z51098E689 SALDO FATT. 40/17000 DEL 2/5/2013 E 40/15790 DEL 18/4/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPAGGIARI S.P.A. CASA EDITRICE 00150470342 |
163.70 | 29/05/2013 | 163.70 |
Z5514A9C62 SALDO FATTURA PER NOLEGGIO IMPIANTO LUCI E VOCI SETTIMANA INTERCULTURA MAGGIO 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL PAPIRO DI MEDA PIERANGELO MDEPNG52E18C986F |
1500.00 | 29/06/2015 | 1500.00 |
Z5811DBE05 SALDO FATTURA N. 1/2015 PROGETTO EDUCATIVO ALL'EXPO CON IL PIME |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FONDAZIONE PIME ONLUS 97486040153 |
396.00 | 15/05/2015 | 396.00 |
Z5813383FU acconto su anticipo fattura n. 1FE del 19/01/2015 viaggio di istruzione a Roma 16-18 marzo 2015 classi terze B/D sc. secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE NON ABBIATE PAURA 00540880861 |
681.82 | 17/02/2015 | 681.82 |
Z5B1135103 COMPENSO ESPERTI INTERNO SU PROGETTO P29 "SICUREZZA SUL WEB" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IZZO GABRIELE ZZIGRL63A25B860X |
965.79 | 30/06/2015 | 965.79 |
Z5D0BC2BF7 CONTRATTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO "OSSERVATORIO DISLESSIA" |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
MAGGIONI ALESSANDRA MGGLSN84P53E801G |
1400.00 | 03/10/2013 | 0.00 |
Z600E427E3 SALDO FATT 1719, 1720 1721 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
610.00 | 12/03/2014 | 610.00 |
Z620DF4C36 SALDO FATT. 746,748,750,749,747(CIG Z620DF4C35), FATT. 897,893,895,894,896(CIG. ZABOE4BOC7) E FATT 449 (CIG. ZF60DB1F31) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETER SRL 08055800158 |
1522.51 | 03/04/2014 | 1522.51 |
Z630BC3377 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERATI LAURA CRTLRA81P54E801L |
550.00 | 03/10/2013 | 0.00 |
Z630DD6C0D SALDO FATT 408380 DEL 11/3 E 406218 DEL 30/02 - SCUOLA PRIMARIA A. MORO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
1188.25 | 03/04/2014 | 1188.25 |
Z640CAD039 TRASPORTO PER VIAGGI ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
G.D. VIAGGI S.A.S 10149990151 |
11475.40 | 03/12/2013 | 0.00 |
Z64113507F saldo compenso esperto esterno per progetto "Madrelingua inglese a.s. 2014/2015" piano diritto allo studio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROWTHER JANET ELISABETH CRWJTL53D69Z114H |
1393.55 | 30/06/2015 | 1393.55 |
Z6B0A1684D ATTIVITA' SPORTIVA : VELA - WINDSURF |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 600.00 | 28/05/2013 | 0.00 | |
Z6C145DCEB SALDO FATTURA N. 1579 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DETER SRL 08055800158 |
357.72 | 28/05/2015 | 357.72 |
Z6C14D376B saldo fatture n. 274 e n. 250 per acquisto toner e cartucce |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
126.70 | 29/06/2015 | 126.70 |
Z6E0CA8C53 MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
2459.01 | 02/12/2013 | 0.00 |
Z6F110ECB5 SASLDO FATTURA N. V3-5463 NS PROT. N. 3231/B15 MATERIALE DI CANCELLERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
158.03 | 31/10/2014 | 158.03 |
Z72164D796 FATT. n° 372/PA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPAZIO APERTO 07458910150 |
68.60 | 04/12/2015 | 68.60 |
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