CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z7611CAFA7 SALDO FATTURA XXXXXX PER ACQUITO ROUTER WIRELESS E DISCO FISSO PER SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NET SERVICES DI ANDREA SIRONI 11901260156 |
70.00 | 31/12/2014 | 0.00 |
Z7707D6735 VIDEOPROIETTORE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSINFONET S.R.L 13286770154 |
919.00 | 19/12/2012 | 0.00 |
Z7807D6293 CUFFIE PROFESSIONALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 338.00 | 19/12/2012 | 0.00 | |
Z791135004 COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P22 ED. AL SUONO E ALLA MUSICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 (AMP) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMP ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCINI BLLDNL60P19B999L |
1650.00 | 30/06/2015 | 1650.00 |
Z791135046 COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P22 ED. AL SUONO E ALLA MUSICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 AMP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMP ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCINI BLLDNL60P19B999L |
4241.32 | 30/06/2015 | 4241.32 |
Z7914D72CF SALDO FATTUREA N. 086 VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL GRAN PARADISO 4-5/05/2015CL. TERZE SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PANDA TREK 97371640158 |
4969.00 | 29/06/2015 | 4969.00 |
Z7A07B2C67 RICARICHE CARTUCCE TONER |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O |
108.00 | 12/12/2012 | 0.00 |
Z7A0BC2513 SALDO FATT. 3053,3014,3051,3052,3054,3055 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETER SRL 08055800158 |
1442.93 | 18/11/2013 | 1442.93 |
Z7A0C4F61D SALDO FATT. 3504 DEL 18/11/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETER SRL 08055800158 |
36.75 | 28/11/2013 | 36.75 |
Z7C12249BC SALDO FATTURA N. XXXXX PER ACQUISTO KIT LIM MULTITOUCH PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
2898.36 | 31/12/2014 | 0.00 |
Z810E7656F SALDO FATT. 618 DEL 25/03/2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
170.00 | 03/04/2014 | 170.00 |
Z8A0FCE545 SALDO FATT. 18 DEL17/5/2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL PAPIRO DI MEDA PIERANGELO MDEPNG52E18C986F |
92.82 | 24/06/2014 | 92.82 |
Z8D0828A10 SALDO FATT. 2013-0041 DEL 6/2/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O |
352.50 | 22/03/2013 | 352.50 |
Z900ACA42F FORNITURA N. 4 POSTAZIONI L.I.M. E N. 1 VIDEOPROIETTORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSINFONET S.R.L 13286770154 |
7583.00 | 16/07/2013 | 0.00 |
Z9012FEDAC SALDO FATTURE N. 580/581/582/583/584 DEL 27/02/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER N. 5 PLESSI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DETER SRL 08055800158 |
2043.63 | 25/03/2015 | 2043.63 |
Z9112B6220 FATTURA N. 26/PA VISITA PLANETARIO DI MILANO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO GIANNI & C. S.A.S 10149990151 |
6490.00 |
25/03/2015 29/06/2015 |
6490.00 |
Z920F6339B SALDO FATT. 24 DEL 30/5,25 DEL 3/6,26 DEL 4/6,27 DEL 5/6 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL PAPIRO DI MEDA PIERANGELO MDEPNG52E18C986F |
1850.00 | 24/06/2014 | 1850.00 |
Z930F6B938 SALDO FATT. 1882,1880,1008,1883,1884 1881 DEL 4/6/2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETER SRL 08055800158 |
1536.92 | 26/06/2014 | 1536.92 |
Z931135166 COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P22 ED. AL SUONO E ALLA MUSICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 (CASAFINA DAVIDE) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASAFINA DAVIDE CSFDVD83E21F205E |
582.54 | 06/07/2015 | 582.54 |
Z951134FFA COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P26 "ATTIVITA' ESPRESSIVE" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERATI LAURA CRTLRA81P54E801L |
2520.35 | 30/06/2015 | 2520.35 |
Z9811350C9 SALDO FATTURA N.2/PA COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P14 ORIENTAMENTO (GARAVAGLIA FEDERICA) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GARAVAGLIA FEDERICA GRVFRC80P58E801W |
1762.70 | 30/06/2015 | 1762.70 |
Z98125FOCE SALDO FATTURA N. 248 DEL 15/12/2014 NOLEGGIO PC SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
139.20 | 31/12/2014 | 0.00 |
Z99153AFCB SALDO FATTURA N. 2468 DEL 28/07/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DETER SRL 08055800158 |
113.70 | 06/08/2015 | 113.70 |
Z9B13172F1 PAG. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE CANONE ORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
1050.00 | 25/03/2015 | 1050.00 |
Z9C0843E7E SALDO FATT. 91 DEL 24/01/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CED MARKET ITALIA s.r.l. 13291920158 |
855.63 | 22/03/2013 | 855.63 |
Z9D0BD3A2D SALDO FATT, 4577 DEL 11/10/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CED MARKET ITALIA s.r.l. 13291920158 |
634.35 | 23/10/2013 | 634.35 |
Z9F13178EC SALDO FATTURA N. 76 DEL 16/02/2015 PER ACQUISTO TONER UFFICIO PRESIDENZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 |
70.00 | 25/03/2015 | 70.00 |
ZA108E15AF SALDO FATT. 2013-0075 DEL 4/3/2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O |
132.00 | 22/03/2013 | 132.00 |
ZA10CD9CB8 TEST ATTITUDINALE ORIENTAMENTO SCOLASTICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GARAVAGLIA FEDERICA GRVFRC80P58E801W |
1188.52 | 11/12/2013 | 0.00 |
ZA21229F79 SALDO FATTURA N. V3-11615 DEL 17/12/2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
540.59 | 31/12/2014 | 0.00 |
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